Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-009820

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-009820
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.122.2020.2133.0001
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
subelemento:OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CPF / CNPJ:05924588000193
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:11826 / 2018
descrição do empenho:CONTRATO Nº 02/2018 - SMS. QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS, COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG, E A EMPRESA SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO N°092/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBA TERCEIRIZADA NA EMERGÊNCIA DE SAÚDE (COVID 19). COMPETÊNCIA:NOVEMBRO DE 2020. PROCESSO P316058/2020.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-009820
valor:7.989,43
data de empenho:07/12/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0107/12/202009/12/202011/12/202005.924.588/0001-93SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA7.989,43

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