Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-007589

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-007589
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.122.2020.2133.0001
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS TECNICOS DE ENFERMAGEM QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. CONFORME OFICIO N.690/2020 E PROCESSO P235304/2020. (PARCELA 08/2020).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-007589
valor:11.204,49
data de empenho:21/09/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0121/09/202022/09/202023/09/2020***.134.783-**MARLENE FERREIRA DA SILVA2.684,96
0121/09/202022/09/202023/09/2020***.044.253-**RENATA DOS SANTOS NORONHA BRASIL1.549,00
0121/09/202022/09/202023/09/2020***.824.253-**ANTONIA RAQUEL DA SILVA2.633,33
0121/09/202022/09/202023/09/2020***.764.343-**MAGNA FERREIRA DE AVILA4.337,20

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