Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-007472

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-007472
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.122.2020.2133.0001
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
subelemento:OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CPF / CNPJ:05924588000193
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:11826 / 2018
descrição do empenho:CONTRATO Nº 02/2018 - SMS. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS, E A EMPRESA SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NO SAMU COVID. PROCESSO P251130/2020 APENSO AO P240282/2020.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-007472
valor:11.942,28
data de empenho:16/09/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0116/09/202018/09/202022/09/202005.924.588/0001-93SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA11.942,28

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em