Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-007432

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-007432
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.122.2020.2133.0001
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF / CNPJ:03967966000190
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:537 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO N. 379/2020 - CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES EIRELLI - AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADORES ADULTO E INFANTIL, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID19, SEGUINDO O PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA - SMS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E VALORES CONTIDOS EM SEU ANEXO ÚNICO - UAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA. CI N. 977/2020 - PROCESSO P238855/2020
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-007432
valor:11.923,76
data de empenho:15/09/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0115/09/202023/10/202027/10/202003.967.966/0001-90ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP11.923,76

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