Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-006773

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-006773
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.122.2020.2133.0001
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER A DEMANDA COVID-19 NAS UAPS DA CORES VI CONFORME OFÍCIO Nº 401/2020 DO PROCESSO P202737/2020 PARCELA 07/2020.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-006773
valor:1.235,16
data de empenho:21/08/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0121/08/202028/08/202028/08/2020***.705.633-**ANDRE PABLO DA SILVA ODILON354,78
0121/08/202028/08/202028/08/2020***.454.343-**IRACEMA CARLOS DE OLIVEIRA236,52
0121/08/202028/08/202028/08/2020***.028.983-**MIKAEL BRITO DE LIMA236,52
0121/08/202028/08/202028/08/2020***.130.293-**ROMULO SILVA MARTINS118,26
0121/08/202028/08/202028/08/2020***.898.743-**RUTH PEREIRA DE MELO289,08

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