Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-006453

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-006453
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS, QUE PRESTARAM SERVIÇO NA CORES II, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFICIO N° 337/2020 DO PROCESSO P205658/2020 (PARCELA 07/2020)
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-006453
valor:6.915,88
data de empenho:14/08/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0114/08/202018/08/202018/08/2020***.204.873-**CALIANE SILVA BEZERRA1.172,93
0114/08/202018/08/202018/08/2020***.207.253-**JANUCYA ALEXANDRE LEMOS2.270,97
0114/08/202018/08/202018/08/2020***.423.113-**DEBORA DIOGENES286,65
0114/08/202018/08/202018/08/2020***.495.623-**MARIA ANDREICIA DE BRITO SANTOS2.012,40
0114/08/202018/08/202018/08/2020***.279.463-**QUITÉRIA RÉGIA TAVARES1.172,93

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