Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-006301

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-006301
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO HOSPITAL DISTRITAL DR. EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM NO PERÍODO DA PANDEMIA. CONFORME OFICIO N°278/2020 DO PROCESSO P153969/2020 (PARCELA 05/2020) COVID-19.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-006301
valor:35.635,34
data de empenho:06/08/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0106/08/202007/08/202010/08/2020***.362.693-**MARILIA MONTEIRO PASCOAL6.363,54
0106/08/202007/08/202010/08/2020***.395.163-**GLAUTER ARAUJO BOTELHO9.439,13
0106/08/202007/08/202010/08/2020***.650.423-**GLEYCIANE CALOU PINHEIRO4.242,36
0106/08/202007/08/202010/08/2020***.914.183-**LUANA FEITOSA MOURAO2.121,18
0106/08/202007/08/202010/08/2020***.759.963-**CAMILA DOS SANTOS CASTRO13.469,13

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