Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-005700

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-005700
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS TECNICO DE ENFERMAGEM QUE PRESTARAM SERVIÇO NO HOSPITAL DISTRITAL DR. EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME OFICIO N° 317/2020 DO PROCESSO P179301/2020 (PARCELA 06/2020)
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-005700
valor:11.867,14
data de empenho:21/07/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0121/07/202022/07/202023/07/2020***.257.983-**BRUNO CASTRO SAMPAIO1.318,32
0121/07/202022/07/202023/07/2020***.602.653-**CAMILA OLIVEIRA BEZERRA2.144,81
0121/07/202022/07/202023/07/2020***.352.953-**ANY MIKAELLE ALEXANDRE RODRIGUES2.103,10
0121/07/202022/07/202023/07/2020***.344.453-**RAQUEL ARAUJO DE SOUSA4.249,53
0121/07/202022/07/202023/07/2020***.149.983-**ANA KELY ANDRADE DE SOUSA SPINOSA842,93
0121/07/202022/07/202023/07/2020***.839.143-**MARIA ISADORA DE LIMA PEIXOTO1.208,45

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