Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-005672

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-005672
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.122.2020.2133.0001
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
subelemento:OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CPF / CNPJ:05924588000193
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:11826 / 2018
descrição do empenho:CONTRATO Nº 02/2018 - SMS. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS, COM A INTERVENIÊNCIA DA SEPOG E A EMPRESA SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO N°311/2018. REFERENTE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EPI'S, NA AÇÃO DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 DO SAMU. PROCESSO P181288/2020.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-005672
valor:11.944,96
data de empenho:21/07/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0121/07/202023/07/202024/07/202005.924.588/0001-93SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA11.944,96

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