Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-004918

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-004918
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.122.2020.2133.0001
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (MAQUEIROS), QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DISTRITAL DR. EVANDRO AYRES DE MOURA - FROTINHA DE ANTONIO BEZERRA - HDEAM - (COVID). CONFORME OFÍCIO N. 249/2020 - PROCESSO N. 157462/2020 - (PARCELA 05/2020).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-004918
valor:7.199,70
data de empenho:24/06/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0124/06/202026/06/202026/06/2020***.041.213-**CLEYTON ALVES DA COSTA834,30
0124/06/202026/06/202026/06/2020***.257.513-**FRANCISCO ELIEZER DE ANDRADE JUNIOR2.261,80
0124/06/202026/06/202026/06/2020***.831.393-**MIQUEAS SILVERA FIDELES2.340,90
0124/06/202026/06/202026/06/2020***.963.263-**VAGNER ALVES DA SILVA1.762,70

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