Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-003212

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-003212
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:4 - DESPESAS DE CAPITAL
grupo natureza despesa:4 - INVESTIMENTOS
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
subelemento:APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
fonte de recurso:RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
favorecido:MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSP LTDA
CPF / CNPJ:04910323000173
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:214 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO 168/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS E A EMPRESA MÓVEIS ANDRADE - IND E COM DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA MONTAGEM DE 200 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADOS DE VIDA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. SEGUINDO O PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA (SMS). CONFORME C.I. Nº 100/2020-COREPH/SMS E PROCESSO P120680/2020. SUB PRODUTO: 02 - REDE HOSPITALAR MANTIDA.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-003212
valor:903.636,00
data de empenho:24/04/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0124/04/202024/04/202024/04/202004.910.323/0001-73MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSP LTDA903.636,00

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