Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-002704

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-72-002704
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:ART MEDICA COM. E REP. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:02626340000158
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORANAVIRUS SARS - CoV-2. CI N. 577/2020. PROCESSO: P127567/2020
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-72-002704
valor:6.600,00
data de empenho:09/04/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0109/04/202027/04/202027/04/202002.626.340/0001-58ART MEDICA COM. E REP. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA6.600,00

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