Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-63-000749

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-63-000749
espécie de empenho:Ordinário
órgão:AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA
dotação orçamentária:19.201.04.122.0001.2016.0018
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
fonte de recurso:OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
favorecido:E DE BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF / CNPJ:18580660000154
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVA EM LÁTEX DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO DAS MÃO TAMANHO "M", CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: LEMGRUBER.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-63-000749
valor:1.260,00
data de empenho:16/10/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0116/10/202022/10/202023/10/202018.580.660/0001-54E DE BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME1.260,00

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