Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-63-000445

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-63-000445
espécie de empenho:Ordinário
órgão:AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA
dotação orçamentária:19.201.04.122.0001.2016.0018
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
favorecido:PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP
CPF / CNPJ:06342699000154
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:Valor referente ao pagamento da aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da AMC.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-63-000445
valor:298,00
data de empenho:21/07/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0121/07/202027/07/202027/07/202006.342.699/0001-54PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP298,00

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