Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-63-000350

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-63-000350
espécie de empenho:Ordinário
órgão:AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA
dotação orçamentária:19.201.04.122.0001.2016.0018
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
favorecido:MATEUS GUERRA DE FARIAS ME
CPF / CNPJ:14124286000121
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL COM PRESSÃO E CAPACIDADE DE 5 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMC.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-63-000350
valor:550,00
data de empenho:12/06/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0112/06/202018/06/202019/06/202014.124.286/0001-21MATEUS GUERRA DE FARIAS ME550,00

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