Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-59-000994

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-59-000994
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0211.2027.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:J R MAIA NETO COMERCIAL ME
CPF / CNPJ:26904751000126
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:12901 / 2019
descrição do empenho:CONTRATO Nº 16/2020 - JR MAIA - Constitui objeto do presente contrato registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em fornecimento de merenda escolar, incluindo o fornecimento de todos os insumos necessários de interesse da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, conforme edital e seus anexos e proposta da contratada que passam a integrar este instrumento como se nele transcritos no momento. CENTROS POP´S. AGOSTO/2020.BL: EMERGENCIAL/CALAMIDADE ACOLHIMENTO.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-59-000994
valor:2.164,12
data de empenho:28/07/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0128/07/202020/08/202021/08/202026.904.751/0001-26J R MAIA NETO COMERCIAL ME2.164,12

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