Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-59-000986

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-59-000986
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0211.2027.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS SOUZA EIRELI ME
CPF / CNPJ:05974937000181
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:12910 / 2019
descrição do empenho:CONTRATO 11/2020 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDHDS, DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA -CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO FOLHETE DESCRITIVO QUE INTEGROU O EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº1801.01/2019/PE/SRP - ANEXO I, PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº1401.01.2019/PE/SRP. ACOLHIMENTOS - AGOSTO/2020 - BL: Emergencial/Calamidade Acolhimento.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-59-000986
valor:7.845,50
data de empenho:28/07/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0128/07/202021/08/202024/08/202005.974.937/0001-81COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS SOUZA EIRELI ME7.845,50

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