Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-59-000919

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-59-000919
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0211.2027.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
CPF / CNPJ:30946397000170
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:12915 / 2019
descrição do empenho:CONTRATO 14/2020 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDHDS, DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA -CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO FOLHETE DESCRITIVO QUE INTEGROU O EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº1801.01/2019/PE/SRP - ANEXO I, PROPOSTA DA CONTRATADA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº1401.01.2019/PE/SRP. COVID-19 - JULHO/2020 - BL: Emergencial/Calamidade Acolhimento.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-59-000919
valor:3.957,75
data de empenho:15/07/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0115/07/202011/08/202012/08/202030.946.397/0001-70T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA3.957,75

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