Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-59-001447

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-59-001447
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0210.2028.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE EXPEDIENTE
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:M R G DE SOUSA
CPF / CNPJ:34119559000157
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:668 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO 48/2020 - Aquisição de materiais de equipamento de proteção coletiva - EPCs, nos padrões definidos em resolução do COIAS Fortaleza, para o plano de retomada das atividades presenciais nos equipamentos vinculados a esta Coordenadoria. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - BL: Emergencial/Calamidade Acolhimento.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-59-001447
valor:0,00
data de empenho:20/10/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)

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