Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-59-001427

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-59-001427
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0141.2021.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL BASICA
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:F P FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF / CNPJ:07348972000110
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:661 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO 50/2020 - Aquisição de materiais de equipamento de proteção coletiva - EPCs nos padrões definidos em resolução do COIAS Fortaleza, para o plano de retomada das atividades presenciais nos Equipamentos vinculados a esta coordenadoria. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL: Emergencial/Calamidade Acolhimento.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-59-001427
valor:2.613,20
data de empenho:14/10/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0114/10/202027/10/202029/10/202007.348.972/0001-10F P FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA2.613,20

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