Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-59-001355

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-59-001355
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0210.2028.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:ANDRE V S MORAIS - ME
CPF / CNPJ:27487710000144
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:606 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO 41/2020 - ANDRE V S MORAES - ME - Constitui objeto deste contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos Equipamentos da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos contidos no Anexo I - Termo de Referência do edital do Pregão eletrônico nº274/2019 e na proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de translado. CENTROS POP´S - OUTUBRO/2020 - BL: Emergencial/Calamidade Acolhimento.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-59-001355
valor:1.998,00
data de empenho:06/10/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0106/10/202001/12/202002/12/202027.487.710/0001-44ANDRE V S MORAIS - ME1.998,00

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