Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-59-001327

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-59-001327
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0210.2028.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
subelemento:SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
CPF / CNPJ:07040108000157
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO NO CONTÊINER PARANGABA (COVID-19) - MÊS DE REFERÊNCIA : SETEMBRO/2020 - VENC 13/10/2020. BL: EMERGENCIAL/CALAMIDADE ACOLHIMENTO.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-59-001327
valor:252,93
data de empenho:01/10/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0101/10/202006/10/202009/10/202007.040.108/0001-57COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE252,93

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