Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-59-001255

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-59-001255
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0141.2021.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL BASICA
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
categoria econômica:4 - DESPESAS DE CAPITAL
grupo natureza despesa:4 - INVESTIMENTOS
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
subelemento:APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS SOUZA EIRELI ME
CPF / CNPJ:05974937000181
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:622 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO 47/2020 - Aquisição de materiais de equipamento de proteção coletiva EPCs, nos padrões definidos em resolução do COIAS Fortaleza, para o plano de retomada das atividades presenciais nos Equipamentos vinculados a esta Coordenadoria. BL: Emergencial/Calamidade Acolhimento.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-59-001255
valor:8.750,00
data de empenho:17/09/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0117/09/202015/10/202016/10/202005.974.937/0001-81COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS SOUZA EIRELI ME8.750,00

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