Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-59-001214

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-59-001214
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0210.2028.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF / CNPJ:10394436000166
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:606 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO 42/2020 - Constitui objeto deste contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atender ás necessidades dos Equipamentos da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos contidos no Anexo I - Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº274/2019 e na proposta da Contratada, que passará a fazer parte integrante deste instrumento, independente de translado. CENTROS POP's - SET/2020 - BL: Emergencial/Calamidade Acolhimento.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-59-001214
valor:15.604,90
data de empenho:09/09/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0109/09/202013/10/202013/10/202010.394.436/0001-66BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA15.604,90

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em