Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-59-001005

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-59-001005
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0211.2027.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI
CPF / CNPJ:17328748000110
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:12912 / 2019
descrição do empenho:CONTRATO Nº 12/2020 - PROVIX - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDHDS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO COMO SE NELE TRANSCRITOS ESTIVESSEM. ACOLHIMENTOS PROVISÓRIOS PARA ADULTOS - AGOSTO/2020.BL: EMERGENCIAL/CALAMIDADE ACOLHIMENTO.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-59-001005
valor:2.246,60
data de empenho:29/07/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0129/07/202021/08/202024/08/202017.328.748/0001-10PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI2.246,60

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