Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-54-000339

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-54-000339
espécie de empenho:Ordinário
órgão:AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA
dotação orçamentária:11.204.04.122.0001.1796.0003
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS
categoria econômica:4 - DESPESAS DE CAPITAL
grupo natureza despesa:4 - INVESTIMENTOS
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
subelemento:EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
fonte de recurso:OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
favorecido:THAIS CACAU PINHEIRO NUNES - ME
CPF / CNPJ:33932036000162
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:780 / 2020
descrição do empenho:Constitui objeto deste contrato a aquisição de divisórias de proteção em PS Cristal, para mesas e balcões, com o objetivo de proteger colaboradores e público externo durante o atendimento, nas atividades da Agência de Fiscalização de Fortaleza - AGEFIS e nas Gerências Regionais de Fiscalização, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no item 3.2 deste Contrato.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-54-000339
valor:5.476,00
data de empenho:16/11/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0116/11/202009/12/202010/12/202033.932.036/0001-62THAIS CACAU PINHEIRO NUNES - ME5.476,00

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