Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-54-000117

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-54-000117
espécie de empenho:Ordinário
órgão:AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA
dotação orçamentária:11.204.04.122.0001.2016.0003
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
favorecido:TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF / CNPJ:04439228000133
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:377 / 2020
descrição do empenho:Constitui objeto deste contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL SANEANTE para a AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA-AGEFIS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-54-000117
valor:4.376,00
data de empenho:19/05/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0119/05/202009/06/202010/06/202004.439.228/0001-33TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA4.376,00

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