Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-42-000273

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-42-000273
espécie de empenho:Ordinário
órgão:SECRETARIA REGIONAL III
dotação orçamentária:42.101.04.122.0001.2016.0042
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO
favorecido:J G MIRANDA FERREIRA
CPF / CNPJ:27821811000100
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:COMPRA DIRETA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO - EPI PARA ATENDIMENTO AO SETORES DA SRIII, CONFORME PLANO DE RETOMADA DA SERCRETARIA
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-42-000273
valor:1.216,56
data de empenho:01/07/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0101/07/202003/07/202013/07/202027.821.811/0001-00J G MIRANDA FERREIRA1.216,56

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