Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-41-000346

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-41-000346
espécie de empenho:Ordinário
órgão:SECRETARIA REGIONAL II
dotação orçamentária:41.101.04.122.0001.2016.0041
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO
favorecido:JOSE ROMUALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF / CNPJ:31175880000160
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HIDRÓXIDO SÓDIO CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIADO DE 1 A 1,5%. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NUMERO LOTE, VALIDADE NUMERO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DE 1,0 LITRO. MARCA : AGEX.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-41-000346
valor:1.090,00
data de empenho:07/10/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0107/10/202017/11/202020/11/202031.175.880/0001-60JOSE ROMUALDO FERREIRA DE OLIVEIRA1.090,00

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