Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-37-007268

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-37-007268
espécie de empenho:Global
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
dotação orçamentária:24.901.12.366.0043.2138.0001
função:EDUCACAO
sub-função:EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
programa:EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
atividade:GARANTIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)
favorecido:OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF / CNPJ:41600131000197
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:715 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO Nº 83/2020 PROCESSO Nº P347145/2020 ARP Nº 548/2020 PREGÃO Nº 263/2020 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE KITS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF, DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-37-007268
valor:47.651,80
data de empenho:18/12/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0121/12/202029/12/202030/12/202041.600.131/0001-97OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI47.651,80

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em