Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-37-005442

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-37-005442
espécie de empenho:Global
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
dotação orçamentária:24.901.12.243.2020.2133.0003
função:EDUCACAO
sub-função:ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO
favorecido:OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF / CNPJ:41600131000197
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:715 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO N. 83/2020 - SME PREGÃO N. 263/2020 ARP 548/2020 PROCESSO N. P287955/2020 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE KITS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF, DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-37-005442
valor:5.216.524,10
data de empenho:04/11/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0219/11/202024/11/202025/11/202041.600.131/0001-97OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI3.901.684,90

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