Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-37-005346

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-37-005346
espécie de empenho:Global
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
dotação orçamentária:24.901.12.368.0105.2139.0001
função:EDUCACAO
sub-função:EDUCACAO BASICA
programa:MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA
atividade:GARANTIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)
favorecido:OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF / CNPJ:41600131000197
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:715 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO Nº 83/2020 PROCESSO Nº P287931/2020 PREGÃO Nº 263/2020 MODALIDADE: AEE O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE KITS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF, DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-37-005346
valor:399.985,30
data de empenho:29/10/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0104/11/202010/11/202011/11/202041.600.131/0001-97OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI399.985,30

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em