Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-37-002114

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-37-002114
espécie de empenho:Global
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
dotação orçamentária:24.901.12.368.0042.2135.0001
função:EDUCACAO
sub-função:EDUCACAO BASICA
programa:DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
atividade:GARANTIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)
favorecido:OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF / CNPJ:41600131000197
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:200 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO Nº 38/2020 PROC Nº P145583/2020 CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19 DE 345.OOO KITS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAO PERECIVEIS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-37-002114
valor:1.500.000,00
data de empenho:18/05/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0125/05/202029/05/202001/06/202041.600.131/0001-97OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI913.920,00

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