Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-36-002279

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-36-002279
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA NAS UNIDADES EXCLUSIVAS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19, COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PROCESSO Nº P211422/2020
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-36-002279
valor:3.812,96
data de empenho:31/08/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0131/08/202001/09/202001/09/2020***.272.503-**MARIA DE LOURDES AGUIAR DA SILVA SOUSA953,24
0131/08/202001/09/202001/09/2020***.099.953-**DEBORA JULIAO DA SILVA2.859,72

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