Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-36-001517

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-36-001517
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - COMBATE AO COVID-19, COMPETÊNCIA: ABRIL/ 2020.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001517
valor:794,38
data de empenho:05/06/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0105/06/202005/06/202005/06/2020***.343.793-**EUDA PEREIRA DE CARVALHO397,19
0105/06/202005/06/202005/06/2020***.705.627-**TERESINHA MACIEL DE OLIVEIRA397,19

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