Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-36-001502

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-36-001502
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:69366326000133
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:275 / 2020
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PNEUMÁTICOS. CONFORME PROCESSO Nº. P124215/2020 - COMPRA EMERGENCIAL. SETOR.: ALMOXARIFADO.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001502
valor:26.748,00
data de empenho:02/06/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0102/06/202002/06/202016/06/202069.366.326/0001-33MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA26.748,00

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