Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-36-001427

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-36-001427
espécie de empenho:Estimativo
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF / CNPJ:03967966000190
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:383 / 2020
descrição do empenho:LEI.10.995/2020 DO DECRETO MUNICIPAL N° 14611 DE 17 DE MARÇO DE 2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA PARTE - IV - CONFORME PROCESSO N° P132058/2020 - SETOR: FARMÁCIA.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001427
valor:189.180,00
data de empenho:22/05/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0111/06/202026/06/202014/07/202003.967.966/0001-90ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP189.180,00

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