Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-36-001350

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-36-001350
espécie de empenho:Estimativo
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.302.0124.2470.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO TERCIARIA A SAUDE
atividade:ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:NEKTAR COM. E REP. LTDA - EPP
CPF / CNPJ:01391755000127
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:338 / 2020
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E MANTA SMS. CONFORME PROCESSO Nº. P128214/2020 - COMPRA EMERGENCIAL, SETOR.: NUEST - COVID-19.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001350
valor:1.183.300,50
data de empenho:05/05/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0417/07/202028/07/202014/08/202001.391.755/0001-27NEKTAR COM. E REP. LTDA - EPP104.490,00

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em