Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-36-001349

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-36-001349
espécie de empenho:Estimativo
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.302.0124.2470.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO TERCIARIA A SAUDE
atividade:ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME
CPF / CNPJ:14015581000140
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:338 / 2020
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E MANTA SMS. CONFORME PROCESSO Nº. P128214/2020 - COMPRA EMERGENCIAL, SETOR.: NUEST - COVID-19.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001349
valor:62.770,00
data de empenho:05/05/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0129/05/202011/06/202016/06/202014.015.581/0001-40ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME62.770,00

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