Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-36-001195

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-36-001195
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.302.0124.2470.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO TERCIARIA A SAUDE
atividade:ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF / CNPJ:03967966000190
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:306 / 2020
descrição do empenho:AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ACESSÓRIOS PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS E ASPIRAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES TRANSFORMADAS EM UTI PARA RECEBER PACIENTES VITIMAS DO COVID-19. CONFORME PROCESSO Nº. P127375/2020.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001195
valor:11.251,00
data de empenho:24/04/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0124/04/202012/05/202025/05/202003.967.966/0001-90ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP11.251,00

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