Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-17-000173

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-17-000173
espécie de empenho:Ordinário
órgão:SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA
dotação orçamentária:17.101.06.122.0001.2016.0010
função:SEGURANCA PUBLICA
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO
favorecido:BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF / CNPJ:26230868000171
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:295 / 2020
descrição do empenho:EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 480 UNIDADES DE DETERGENTE ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 500 ML E 30 PACOTES DE PAPEL TOALHA, CONTRATO Nº 10/2020, PUBLICADO NO DOM DO DIA 16/04/2020 SPU: P133295/2020.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-17-000173
valor:921,90
data de empenho:22/04/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0122/04/202019/05/202022/05/202026.230.868/0001-71BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA921,90

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