Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-15-001797

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-15-001797
espécie de empenho:Ordinário
órgão:SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
dotação orçamentária:15.101.04.122.0177.2996.0001
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
atividade:REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
subelemento:FESTIVIDADES E HOMENAGENS
fonte de recurso:RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO
favorecido:NATIVA 365 PROMOCAO E EVENTOS EIRELI
CPF / CNPJ:01328401000138
modalidade:Pregão Presencial
processo de aquisição:11983 / 2018
descrição do empenho:SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA ESTRUTURAS NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA EM FORTALEZA PARA ORIENTAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS FILAS DO AUXILIO EMERGENCIAL .
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-15-001797
valor:3.329,55
data de empenho:13/07/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0113/07/202020/07/202022/07/202001.328.401/0001-38NATIVA 365 PROMOCAO E EVENTOS EIRELI3.329,55

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